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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
7.113.900,00
Total Atualizado
7.113.900,00
Total Empenhado
1.386.239,70
Total Liquidado
1.295.201,56
Total Pago
1.294.856,56
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0015
2026
31900100
FOLHA DE PAGAMENTO
3.982.519,00
0,00
3.982.519,00
218.203,16
218.203,16
218.203,16
Visualizar Empenho
0019
2026
31900100
FOLHA DE PAGAMENTO
3.982.519,00
0,00
3.982.519,00
238.183,87
238.183,87
238.183,87
Visualizar Empenho
0024
2026
31900100
FOLHA DE PAGAMENTO
3.982.519,00
0,00
3.982.519,00
227.587,27
227.587,27
227.587,27
Visualizar Empenho
0032
2026
31900100
FOLHA DE PAGAMENTO
3.982.519,00
0,00
3.982.519,00
232.251,20
232.251,20
232.251,20
Visualizar Empenho
0016
2026
31900300
FOLHA DE PAGAMENTO
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
81.295,27
81.295,27
81.295,27
Visualizar Empenho
0020
2026
31900300
FOLHA DE PAGAMENTO
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
85.529,42
85.529,42
85.529,42
Visualizar Empenho
0025
2026
31900300
FOLHA DE PAGAMENTO
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
83.790,58
83.790,58
83.790,58
Visualizar Empenho
0033
2026
31900300
FOLHA DE PAGAMENTO
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
83.790,58
83.790,58
83.790,58
Visualizar Empenho
0014
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
6.000,00
0,00
6.000,00
612,00
612,00
612,00
Visualizar Empenho
0034
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
6.000,00
0,00
6.000,00
83,00
83,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
1.340.096,38
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0042
01
0028
1
09/04/2026
Despesa Orçamentária
41.527.725/0001-10
41.527.725 PRISCILA RAUPP MESQUITA
450,00
Visualizar OP
0051
01
0006
4
30/04/2026
Despesa Orçamentária
32.463.874/0001-71
KEILA MEDEIROS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.041,80
Visualizar OP
0034
01
0006
3
31/03/2026
Despesa Orçamentária
32.463.874/0001-71
KEILA MEDEIROS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.041,80
Visualizar OP
0022
01
0006
2
27/02/2026
Despesa Orçamentária
32.463.874/0001-71
KEILA MEDEIROS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.041,80
Visualizar OP
0008
01
0006
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
32.463.874/0001-71
KEILA MEDEIROS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.041,80
Visualizar OP
0005
01
0009
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.504.257-XX
VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA
2.800,00
Visualizar OP
0052
01
0005
3
30/04/2026
Despesa Orçamentária
09.318.485/0001-30
CONNECT TELECOM LTDA.
99,90
Visualizar OP
0043
01
0005
2
09/04/2026
Despesa Orçamentária
09.318.485/0001-30
CONNECT TELECOM LTDA.
99,90
Visualizar OP
0015
01
0005
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
09.318.485/0001-30
CONNECT TELECOM LTDA.
99,90
Visualizar OP
0047
01
0004
4
30/04/2026
Despesa Orçamentária
21.813.895/0001-53
ROGERIO DA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.250,16
Visualizar OP
1-10 de 55 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
1.340.096,38
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0001
0010/2026
1
34.028.316/8273-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13/01/2026
13/01/2026
13/01/2026
31,95
Visualizar OP
2
Outros
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0002
0011/2026
1
05.651.928/0001-50 - INVESTOR CURSOS LTDA
14/01/2026
14/02/2026
15/01/2026
350,00
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0003
/
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/01/2026
22/01/2026
11.200,80
Visualizar OP
4
Outros
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0004
0013/2026
1
XXX.554.126-XX - SARAH MOREIRA SILVA BERNARDES
22/01/2026
30/01/2026
22/01/2026
260,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0005
0009/2026
1
XXX.504.257-XX - VITOR HUGO BENEVENUTO FARIA
27/01/2026
01/02/2026
27/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
6
Outros
1800001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
0006
0015/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
218.203,16
Visualizar OP
7
Outros
1800001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
0007
0016/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
81.295,27
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0008
0006/2026
1
32.463.874/0001-71 - KEILA MEDEIROS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
29/01/2026
03/02/2026
30/01/2026
1.041,80
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0009
0002/2026
1
06.254.837/0001-43 - AP CONTABILIDADE LTDA - ME
29/01/2026
28/02/2026
30/01/2026
3.726,15
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0010
0001/2026
1
22.292.762/0001-41 - CAIO PABLO JORGE 03436450685
28/01/2026
27/02/2026
30/01/2026
1.983,27
Visualizar OP
1-10 de 55 registros
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1
2
3
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5
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Linhas por página
10
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Ano
Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Número OP
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
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10
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100
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Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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